Determinazioni in archivio pubblico (1242)

Oggetto: Affidamento del servizio di trasloco. - Determina a contrarre - Impegno di spesa. CIG:Z622CF720E
Atto numero 00001568 del 13-05-2020 - pubblicato dal 13-05-2020 al 28-05-2020
Oggetto: Impegno di spesa - Attivazione procedure selezione contraente - Affidamento diretto manutenzione estintori per l'anno 2020 presso le residenze universitarie e uffici ARDSU Basilicata. CIG: Z952CD0570
Atto numero 00001566 del 28-04-2020 - pubblicato dal 28-04-2020 al 13-05-2020
Oggetto: Pagamento compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di aprile 2020. Spesa complessiva euro 2.954,52.
Atto numero 00001567 del 28-04-2020 - pubblicato dal 28-04-2020 al 13-05-2020
Oggetto: Liquidazione contributi mobilita internazionale a.a. 2017 - 2018
Atto numero 00001564 del 24-04-2020 - pubblicato dal 24-04-2020 al 09-05-2020
Oggetto: Intervento di sanificazione e disinfestazione straordinaria da COVID-19 presso le residenze e uffici ARDSU Basilicata. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/16. Impegno di spesa. CIG:ZE82CC7CF9
Atto numero 00001565 del 24-04-2020 - pubblicato dal 24-04-2020 al 09-05-2020
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di verifica impianto di messa a terra nella residenza universitaria ARDSU di via Ciccotti Potenza. Impegno di spesa. CIG: Z932CBC73A
Atto numero 00001563 del 18-04-2020 - pubblicato dal 18-04-2020 al 03-05-2020
Oggetto:

INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA ATTRAVERSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z8C2CB6C1E

Atto numero 00001561 del 16-04-2020 - pubblicato dal 16-04-2020 al 01-05-2020
Oggetto: Liquidazione e pagamento per la fornitura e posa in opera di un circolatore singolo a servizio della centrale termica e di sale per l'impianto idrico - sanitario presso la residenza universitaria ARDSU di Macchia Romana Potenza. CIG:Z932C886CF.
Atto numero 00001562 del 16-04-2020 - pubblicato dal 16-04-2020 al 01-05-2020
Oggetto: Rag.Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per il primo trimestre 2020. Spesa complessiva di euro 5.595,41.
Atto numero 00001560 del 15-04-2020 - pubblicato dal 15-04-2020 al 30-04-2020
Oggetto: Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata srl. Impegno spesa per il servizio di vigilanza uffici e portierato residenze universitarie per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Liquidazione fatture per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2020. Spesa complessiva di euro 193.512,13. CIG: 8067381567.
Atto numero 00001557 del 08-04-2020 - pubblicato dal 08-04-2020 al 23-04-2020
Oggetto: Pubblicazione graduatorie scambi transazionale (ERASMUS) a.a. 2018 - 2019
Atto numero 00001555 del 07-04-2020 - pubblicato dal 07-04-2020 al 22-04-2020
Oggetto: Pubblicazione graduatorie contributi straordinari e contributi a favore di studenti diversamente abili a.a. 2019 - 2020.
Atto numero 00001556 del 07-04-2020 - pubblicato dal 07-04-2020 al 22-04-2020
Oggetto: Liquidazione e pagamento II rateo matricole I e II liv. a.a. 2018 - 2019. Spesa complessiva euro 646.025,00.
Atto numero 00001554 del 03-04-2020 - pubblicato dal 03-04-2020 al 18-04-2020
Oggetto: Pagamento compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di marzo 2020. Spesa compessiva euro 2.954,52.
Atto numero 00001553 del 27-03-2020 - pubblicato dal 27-03-2020 al 11-04-2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c. 2 lett. a) e dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di un circolatore singolo a servizio della centrale termica e di sale per l'impianto idrico-sanitario presso la residenza universitaria ARDSU di Macchia Romana Potenza. Impegno di spesa. CIG: Z932C886CF.
Atto numero 00001552 del 26-03-2020 - pubblicato dal 26-03-2020 al 10-04-2020
Oggetto: Liquidazione e pagamento rimborso spese per missioni espletate dal sig.Antonio Luongo nel periodo dal 13 novembre al 20 dicembre 2019. Spesa complessiva di euro 491,68.
Atto numero 00001545 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Liquidazione e pagamento contributo posto alloggio a.a. 2017 - 2018 di euro 2.170,00. Liquidazione e pagamento contributo posto alloggio a.a. 2018 - 2019 di euro 2.900,00. Spesa complessiva euro 5.070,00.
Atto numero 00001546 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio al Parco Nazionale del Gargano dal 12 al 14.06.2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001547 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Sea Servizi Globali srl per manutenzione estintori nelle residenze universitarie e uffici ARDSU per l'anno 2019. Spesa complessiva euro 658,80. CIG:ZAA28D1640.
Atto numero 00001548 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Consorzio Progetto Multiservizi - Pagamento fatture per il servizio di pulizia svolto presso gli uffici e residenze universitarie nei mesi da ottobre a dicembre 2019 per euro 13.373,67 CIG: Z0029056EE e da gennaio a febbraio 2020 per euro 8.915,78. CIG: ZA32B693BE. Spesa complessiva euro 22.289,45.
Atto numero 00001549 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Salvia Carmela. Liquidazione e pagamento spese registrazione contratto locazione vari periodi residenza S.Michele Potenza. Spesa complessiva euro 2.466,82.
Atto numero 00001550 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Societa "Vivenda SpA" e "La Cascina Global Service Srl" - Liquidazione e pagamento fatture per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2020 mense di Potenza e Matera. Spesa complessiva euro 256.774,50. CIG: 7083064950.
Atto numero 00001551 del 20-03-2020 - pubblicato dal 20-03-2020 al 05-04-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica viaggio studio in Val Di Fiemme (Trentino Alto Adige) dal 3 al 7 giugno 2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001544 del 02-03-2020 - pubblicato dal 02-03-2020 al 17-03-2020
Oggetto: Pagamento compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di febbraio 2020. Spesa compessiva euro 2.954,52.
Atto numero 00001542 del 27-02-2020 - pubblicato dal 27-02-2020 al 13-03-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica visita tecnica presso la MADE EXPO - Fiera di Milano RHO dal 13 al 16 marzo 2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - SAFE Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Atto numero 00001537 del 20-02-2020 - pubblicato dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica visita tecnica presso la MADE EXPO - Fiera di Milano RHO dal 13 al 16 marzo 2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001538 del 20-02-2020 - pubblicato dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - Viaggio studio Nevsehir (Turchia) dal 6 al 13 aprile 2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001539 del 20-02-2020 - pubblicato dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - viaggio studio a Siviglia dal 29 aprile al 6 maggio 2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Dip. delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM).
Atto numero 00001540 del 20-02-2020 - pubblicato dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Oggetto: Liquidazione di spesa per attivita esterne collettive di supporto alla didattica - viaggio studio in Epiro (Grecia) dal 15 al 19 maggio 2019, per studenti dell'Universita degli Studi della Basilicata - Scuola di specializzazione Beni Archeologici di Matera.(DICEM).
Atto numero 00001541 del 20-02-2020 - pubblicato dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Oggetto: Accertamento/riscossione e contestuale impegno/liquidazione/pagamento a favore di studenti universitari per somme relative a borse di studio riaccreditate dal Tesoriere ARDSU a causa di IBAN errati e/o inattivi. Somma complessiva euro 19.654,00
Atto numero 00001531 del 11-02-2020 - pubblicato dal 11-02-2020 al 26-02-2020
Oggetto: Studiodomino srl. Liquidazione e pagamento servizio assistenza e manutenzione software e piccoli componenti hardware delle apparecchiature informatiche dell'ARDSU Basilicata e aggiornamento e adeguamento funzionale dei sistemi informativi aziendali - anno 2019. Spesa complessiva euro 14.436,66. CIG:6911587605.
Atto numero 00001532 del 11-02-2020 - pubblicato dal 11-02-2020 al 26-02-2020
Oggetto: Liquidazione e pagamento per manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, idrico-sanitari e antincendio nelle residenze universitarie ARDSU Basilicata alla ditta Termoidraulica di Santarsiero Giuseppe. Spesa euro 1.939,00. CIG:Z20209C8E7.
Atto numero 00001533 del 11-02-2020 - pubblicato dal 11-02-2020 al 26-02-2020
Oggetto: Istituzione fondo economato per l'esercizio 2020 per euro 6.000,00 e disposizione liquidazione acconto di euro 1.000,00.
Atto numero 00001530 del 04-02-2020 - pubblicato dal 04-02-2020 al 19-02-2020
Oggetto: Pagamento compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di gennaio 2020. Spesa compessiva euro 2.954,52.
Atto numero 00001529 del 03-02-2020 - pubblicato dal 03-02-2020 al 18-02-2020
Oggetto: Impegno spese rivenienti da indennita, compensi, utenze, tributi, contributi/sussidi agli studenti e varie, afferenti il corrente anno 2019, per la somma complessiva di euro 968.262,70.
Atto numero 00001527 del 30-01-2020 - pubblicato dal 30-01-2020 al 14-02-2020
Oggetto: Regolarizzazione provvisori di entrata 2019 per girofondi Comuni di Rapolla e Ginestra verosimilmente erroneamente accreditati all'ARDSU e provvisori di uscita anno 2019 per oneri bancari dovuti al Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna, INAIL autoliquidazione 2018/19 e I.V.A. da Scissione dei pagamenti mese di novembre 2019.
Atto numero 00001526 del 03-01-2020 - pubblicato dal 03-01-2020 al 18-01-2020
Oggetto: Proroga affidamento del servizio di pulizia uffici e residenze universitarie ARDSU Basilicata a Potenza alla ditta "Consorzio Progetto Multiservizi srl", art 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG ZA32B693BE
Atto numero 00001521 del 02-01-2020 - pubblicato dal 02-01-2020 al 17-01-2020
Oggetto: Reintegro fondo economato per euro 3.197,97 relativi alle spese dell'anno 2019. Restituzione fondo economato di euro 6.000,00 per chiusura esercizio finanziario 2019.
Atto numero 00001522 del 02-01-2020 - pubblicato dal 02-01-2020 al 17-01-2020
Oggetto: Proroga contratto di fornitura servizio di assistenza tecnica Hardware e Software infrastruttura tecnologica ARDSU Basilicata alla ditta "Studio Domino srl". Contratto rep. n.. 230/2017 in scadenza il 31.12.2019. Periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG ZAF2B699EB:
Atto numero 00001523 del 02-01-2020 - pubblicato dal 02-01-2020 al 17-01-2020
Oggetto: Proroga contratto di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, di termoventilazione, idrico-sanitari e anticendio a servizio delle residenze universitarie ARDSU Basilicata di Macchia Romana e via Della Pineta a Potenza alla ditta "Termoidraulica di Giuseppe Santarsiero" Contratto rep. n. 234/2017 in scadenza il 31.12.2019. Periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG ZB62B69AD3
Atto numero 00001524 del 02-01-2020 - pubblicato dal 02-01-2020 al 17-01-2020
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma - Impegno, liquidazione e pegamento della rata per il secondo semestre 2019. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00001525 del 02-01-2020 - pubblicato dal 02-01-2020 al 17-01-2020
Oggetto: Societa "Vivenda SpA" e "La Cascina Global Service Srl". Liquidazione e pagamento fatture per i mesi di giugno e luglio 2019 mense di Potenza e Matera. Spesa complessiva euro 74.332,17. CIG 7083064950.
Atto numero 00001520 del 16-12-2019 - pubblicato dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Oggetto: Pagamento compenso per i collaboratori Luongo e Calace mese di dicembre 2019. Spesa compessiva euro 2.954,52.
Atto numero 00001518 del 13-12-2019 - pubblicato dal 13-12-2019 al 28-12-2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento per sostituzione centralina impianto di riscaldamento presso la residenza di Macchia Romana a Potenza, alla ditta Termoidraulica di Santarsiero Giuseppe. Spesa euro 994,30. CIG:Z1F2A49538.
Atto numero 00001519 del 13-12-2019 - pubblicato dal 13-12-2019 al 28-12-2019
Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento borse di studio a.a. 2019/2020 per complessivi euro 2.716.998,75. Accertamento ed incasso contributi posto alloggio per complessivi euro 79.200,00.
Atto numero 00001517 del 12-12-2019 - pubblicato dal 12-12-2019 al 27-12-2019
Oggetto: Ripubblicazione graduatorie definitive borse di studio a.a. 2019 - 2020.
Atto numero 00001516 del 09-12-2019 - pubblicato dal 09-12-2019 al 24-12-2019
Oggetto: Split Payment mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, agosto ed ottobre 2019 per euro 138.083,80. Regolarizzazione provvisori di uscita per versamento all'Erario dello Stato a mezzo modello F24 EP.
Atto numero 00001515 del 06-12-2019 - pubblicato dal 06-12-2019 al 21-12-2019
Oggetto: Rag.Tommaso Pace collaboratore ARDSU. Pagamento parcella per il quarto trimestre 2019. Spesa complessiva di euro 5.595,41.
Atto numero 00001514 del 05-12-2019 - pubblicato dal 05-12-2019 al 20-12-2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica per il decaduto Comitato Paritetico di Amministrazione periodo 1/11/2019 - 19/11/2019 e compenso peri collaboratori Luongo e Calace  mese di novembre 2019. Spesa complessiva euro 5.400,53.
Atto numero 00001510 del 27-11-2019 - pubblicato dal 27-11-2019 al 12-12-2019
Oggetto: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Roma. Impegno, liquidazione e pagamento della rata per il primo semestre 2019. Spesa complessiva euro 179.699,61.
Atto numero 00001509 del 26-11-2019 - pubblicato dal 26-11-2019 al 11-12-2019